老师请假,企业支付电话费用118元,还没收到发票,可以这样入账暂估不 借 销售费用—通讯费 贷 应付账款_暂估款 借 应付账款—XX企业 贷 银行存款 等收到发票直接这样 借 应付账款—暂估 贷 应付账款—XX企业 这样可以不呢
小陈
于2026-04-03 10:50 发布 47次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-04-03 10:50
你好,你的会计分录是对的,没问题这个
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同学,你好
是正确的
2024-05-31 11:02:10
同学,你好
是正确的
2024-05-31 11:02:07
您好,!按您的答案,题目不正确,是支付往来,
2022-05-05 21:40:40
借制造费用电话费800
管理费用电话费1200
贷银行存款
2022-11-07 23:08:20
借:制造费用 800
管理费用 1200
贷:银行存款2000
2022-11-01 09:26:38
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小陈 追问
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