老师,这个是需要退税吗 问
你好,这是减免的税额,不需要申报,也不会退税 答
咨询下,递延收益在审计报告中,列报在哪个科目?需要 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师 早上好 请教一下哦 公司收到政府发放到公 问
那个正常交所得税就行 答
请问老师,是不是应收可以冲应付,预收可以冲预付,应 问
同学,你好 应收可以冲预收,应付可以冲预付 答
在资产负债表中其他应收款和其他应付款,应付职工 问
其他应收款负数就是其他应付款 和其他应付款负数就是其他应收款 应付职工薪酬是负数就是多支付了 答

老师 这道题为什么不考虑 评估费呀?这是非同一控制下的 那么评估费就不能作为管理费用 应该作为入账成本的呀?
答: 你好这里是非同一控制下,做管理费
去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年回来的票 1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 3、借:管理费用-暂估22万 贷:应付账款-暂估22万,然后这22万汇算清缴交企业税吗
答: 你好,学员,这个22万纳税调增
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
22年12月份 做了一笔暂估:借:管理费用-暂估 100万 贷:应付账款-暂估100万 1月收到部分发票,会计处理如下:先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 :管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借:管理费-办公费18万 贷:应付账款-某公司 18万
答: 同学你好 这个可以的哦
老师你好,问一下 1, 没有取到发票,暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款--暂估 2, 收到管理费用发票,并冲减暂估应付账款,借:应付账款---暂估 贷:管理费用 账务这样处理可以不?
在上个月管理费用入账时,因为无票,又以为是普票,所以没把税点入进去。这个月收到后补的发票,发现是专票,请问是这个月,账面做调整冲减上月费用,借:税-待认证,正数;借:管费 ,负数吗?








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日晔星晨 追问
2026-04-02 12:46
日晔星晨 追问
2026-04-02 12:48
郭老师 解答
2026-04-02 13:43
郭老师 解答
2026-04-02 13:43
郭老师 解答
2026-04-02 13:43