老师请问一下这个怎么挂帐,发票开进来,我们也开出去了,然后计提1月的价差,价差是要收回,后期,费用是我们承担的成本,开进来的产品是大豆油,开出去也是大豆油,这个销项进账我都挂库存商品嘛

影*一一
于2026-03-31 11:53 发布 5次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-03-31 11:56
进项发票(采购入库)
借:库存商品 — 大豆油(不含税金额)
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款 / 银行存款(含税金额,即表中 “进项(含税)”)
销项发票(销售出库)
借:应收账款 / 银行存款(含税金额,即表中 “销项(含税)”)
贷:主营业务收入(不含税金额)
应交税费 — 应交增值税(销项税额)
同时结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品 — 大豆油
价差(后期收回)
价差属于应收款项,计提时:
借:其他应收款 — 价差
贷:主营业务收入 / 其他业务收入
实际收回时:
借:银行存款
贷:其他应收款 — 价差
费用(我方承担的成本)
费用属于当期经营成本,计提时:
借:主营业务成本 / 销售费用
贷:其他应付款 / 应付账款
实际支付时:
借:其他应付款 / 应付账款
贷:银行存款
相关问题讨论
你好,可以的,可以这么做的。
2022-08-06 11:05:29
你好,冲红借:库存商品48000,贷:应付账款48000,然后按照专票做库存商品入库
2022-04-14 11:34:37
你好不可以的,你没有入库的话,你这个做了这个分录,你的库存商品出现负数余额。
2022-07-12 17:46:40
可以先贷库存商品,当月再做商品入库
2022-07-12 17:40:10
对的,描述的流程正确。
2023-03-15 19:03:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


