老师,在实操过程中,报2月份增值税的时候,把cif价按照2月份报关第一个工作日汇率报了收入,我现在修改来得及吗?因为2月份没有开具出口发票和没有收到进项发票,现在都在3月份开具和收到了。做的都是应收应付

伶俐的花卷
于2026-03-30 21:35 发布 32次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-03-30 21:38
来得及
但是得去修改二月份的增值税申报表
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你好,你看下你这个产品有退税率吗?如果有的话,你不管开不开发票,他都是一样的,除非你们申请出口退税,你税务局规定那边必须有发票才行,
你是生产还是商贸的?
2024-05-24 19:30:16
你问下你出口退税科那边退税系统还能修改吧。
2022-10-13 17:23:56
同学你好
申请退税的时候
2022-05-17 11:56:18
抵扣进项的出口发票,就是可以退税的。因为有留抵税额才会有退税。如果没有期末留抵,就退不了税
视同内销,就是出口的金额不免增值税,需要正常的计销项税额
2017-09-23 15:04:34
你好,是的,普通发票选0税率就可以了
专票也可以选0税率。
认证后做转出。
2025-07-30 13:45:49
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