老师 每月我单位代收他单位电费交给电力公司 是收A交多A的那种 但电力公司会给我单位开发票 那电费发票的进项增值税 我该如何做账呢

蓝水晶
于2026-03-26 09:21 发布 103次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-03-26 09:22
你们不抵扣进项就做其他应付款-代收代付
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你们不抵扣进项就做其他应付款-代收代付
2026-03-26 09:22:26
你好
这个你们要进项转出的
2022-01-29 09:54:37
您好!你先借原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:应付账款等
认证后,借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-06-29 10:37:49
同学你好,增值税专用发票开1%是小微企业,享受优惠
2020-06-21 20:00:54
你好,账上不用做进项税转出申报的时候做进项税转出就可以了,如果你如果你们不抵扣进项税的话
2022-02-25 15:54:51
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