- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-03-25 12:05
先核对账表差异原因,再按差额做对应调整分录,确保与申报表一致。
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
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