送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-24 10:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-24 10:53

您好,咱现在建新账,预收账款就分两步处理:
1. 已经交房的:这部分钱早就该算收入了,别再挂预收。建账后直接做一笔调整凭证,把这部分从预收账款转到主营业务收入。
2. 还没交房的:正常留在预收账款里,柠檬云期初余额直接录这部分就行。
已交房→转收入;未交房→留预收。
内账不用搞得太复杂,一笔调整凭证把以前没结转的补上,新账就干净清爽了。

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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好!不跨年原分录红字冲回在做蓝字正确的分录就可以
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您好同学,这个超市是哪个?是你们的超市吗?这个会员卡是谁的会员卡是公司买的会员卡吗?
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