- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-03-23 12:49
您好,100W库存商品你做报废处理,应收转到营业外支出里面,应付转到营业外收入中
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报废税局会认吗?会不会让补缴这100多万库存的进项税
2026-03-23 12:59:11
应收账款有可能部分是现金收的,但是都是几年前的,这个要怎么处理,还有应付账款贷方余额有700多万
2022-03-16 17:03:34
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-06-14 16:58:35
你好同学,嗯,不是您理解的这个意思,并不是说应收账款等于价加税,加费就不需要扣税了,因为这个一般纳税人要不要交税呀,它是根据您的增值税销项税额和进项税额来看的,如果你光往外开发票,你没有进项的专票,没办法去抵扣你的销项税额的话,那你就需要交增值税的。
2022-03-14 11:02:59
你好,应收账款期初余额是负数,你需要调整到预收账款栏次
2022-03-01 11:11:54
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月汐 追问
2026-03-23 12:59
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2026-03-23 13:00