送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-23 11:43

您好 
借:管理费用-工资5500 
贷:应付职工5500 
借:应付职工5500 
贷:银行存款5000 
其他应收款-个人500 
借:其他应收款-个人500 
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,这种情况公司不需要做社保这块的处理。
2021-12-27 08:53:57
你好,什么原因你们不用计提啊?
2022-01-07 16:02:15
你好,没问题,内账可以这么做。
2022-02-23 10:21:25
同学,你好,要通应付职工薪酬这个科目
2022-05-11 11:31:00
学员您好,工资社保是要计提的,要不然你这样很难查账,走应付职工薪酬科目就可以查到所有明细的,你这分录没错,计提一下就行
2022-01-08 12:27:43
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