送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-21 17:53

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

追问

2026-03-21 18:00

还是直接付款时就做成本分录就做1步:借:营业务成本2万 贷:银行存款2万,把第二天收到的发票附在付款凭证上?

董孝彬老师 解答

2026-03-21 18:07

您好,两种做法都不完全准确。装饰公司应先通过“工程施工”归集成本,且付款时未收到发票应使用“预付账款”过渡。
正确做法是分两步:

1月19日付款时:
借:预付账款20000
贷:银行存款20000

1月20日收到发票时:
借:工程施工20000
贷:预付账款20000

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
同学你好,确认收入和结转成本都应是有二级明细的;
2021-08-12 09:57:16
你好。销售了,库存商品结转主营业务成本 一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33
老师是劳务服务费发票 作为成本 老师我做主营业务成本 借:主营业务成本---挂靠人 8480 贷:银行存款 8480 结转成本 借:本年利润 8480 贷: 主营业务成本 8480 如果我去发票,开我公司抬头也可以吗
2017-10-07 11:25:48
这个已经是红冲的成本,你是说结转到本年利润吗?
2020-01-02 15:10:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...