公司应付的货款,老板购买了承兑汇票给对方抵货款,汇票面值是应付货款价格,但因为老板先支付了承兑可以便宜0.5%,这个0.5%的差额我记录到了营业外收入-贴现收入里,申报了所得税,但账务上没有涉及到销项税,所以没交增值税,这样操作对吗

小敏
于2026-03-18 12:15 发布 5次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-03-18 12:15
同学,你好
0.5%的差额我记录到了营业外收入-贴现收入
是可以的
相关问题讨论
您好
每季度的增值税报表里营业外收入这部分并没有申报
请问您的营业外收入是什么收入?补贴还是?
2023-10-26 10:47:31
您好,一般是直接记入营业外收入
2022-04-11 16:23:29
是的,需要交企业所得税的
2022-03-29 16:35:11
这个是不用纳税调整了。
2022-04-19 10:12:15
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额; 说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入; 在去改错误的申报表即可
2022-07-18 18:58:42
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小敏 追问
2026-03-18 12:20
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2026-03-18 12:21