送心意

家权老师

职称税务师

2026-03-17 15:14

先调账,更正报表再申报,

武燕 追问

2026-03-17 15:37

老师:销售费用下面不容许做业务招待费吗?调账的话怎么调?

家权老师 解答

2026-03-17 15:40

为啥不允许做业务招待费呢?谁规定的?

武燕 追问

2026-03-17 16:00

不好意思老师,我表述错误了,我问题问的是销售费用下做的业务招待费,年度汇算的时候报表上的业务招待费是管理费用-业务招待费的金额,这个怎样汇算清缴?

家权老师 解答

2026-03-17 16:01

销售费用下做的业务招待费,对应填到销售费用下的业务招待费栏就行

武燕 追问

2026-03-17 16:09

老师:那这个对应栏次是?请帮我看一下

家权老师 解答

2026-03-17 16:14

填写期间费用表104000那个,点开

武燕 追问

2026-03-17 16:16

系统简易填表,那就手动勾选104000表是吧老师?那我账面就不用调整了

家权老师 解答

2026-03-17 16:18

是的,需要勾选的,还有105000表的

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相关问题讨论
您好,按实际发生额的60%企业所得税全抵扣,但是需要和你们税管员沟通一下,因为有的地方没有收入的话这样填写是比对不通过的
2022-05-11 13:53:10
你好 你们是还没有收入吧,那么全部不可以税前扣除的
2022-05-11 13:42:14
汇算清缴调增的管理费用是根据企业的收入和利润,为企业提供一些报销、招待费、学习培训费等企业管理费用的税前补偿支出。这些支出不仅可以提高企业的运营效率,而且还可以减少税收。例如,采购设备、培训和招聘员工,以及招待客户等都可以列为汇算清缴调增的管理费用。拓展知识:除了支持企业发展,管理费用还可以鼓励企业努力实现创造性和可持续发展,可以活跃企业的整体操作氛围,使企业有更好的生存空间。
2023-03-16 14:04:57
所有科目里面的招待费都要纳税调增的
2022-03-28 09:56:53
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
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