老师你好!公司有个挂靠企业,提供发票多了,这部分税额,对应税额提供的发票金额也都要减去吧,不能算提供的成本吧。假如多了113万元,这个稅额13万元和100万元是全年需要减去,差公司的成本票还来提供,但是他们把100万元算进企业当成本票,这样是不可行的吧,老师指导一下

云后
于2026-03-17 08:16 发布 3次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-03-17 08:18
不可行,必须全部减去。
多开的 113 万(不含税 100 万 + 税额 13 万),没有真实业务支撑,100 万不能算成本、13 万不能抵扣进项。
账务:冲减多计成本、转出多抵进项。
税务:汇算清缴调增应纳税所得额 100 万,补缴企业所得税;进项 13 万转出,补缴增值税及附加。
相关问题讨论
同学你好
对方提供专票我们按价税合计付钱
2022-11-17 20:28:32
同学,你好
114/1.09*0.065=6.8
6.8*0.13=52.31
52.31*1.13=59.11
那你需要开具含税价59.11
2025-03-11 09:59:51
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-02-20 14:42:57
你好,这个是你挂靠的项目,应该是你的。
2022-10-18 11:32:15
您好
挂靠方要提供发票给您单位的
2022-03-23 11:20:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


