- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-07-11 17:08
我想用固定资产抵其他应付款可以做 借:其他应付款 贷:固定资产吗?
具体的会计分录怎么做呢
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具体的会计分录怎么做呢
2018-07-11 17:08:33

开票的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
交税的时候,借,应交税费,应交增值税贷,银行存款
2024-01-10 09:08:44

借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入
2016-10-11 15:36:22

您好!年末要把本年利润科目余额转入利润分配-未分配利润科目。
2021-04-27 16:13:23

你好,把本年利润结转至利润分配科目就可以了
2018-01-05 11:47:02
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文文老师 解答
2018-07-12 08:43