老师您好!我公司在12月采购商品暂估入库了12万,发票在1月开给我们了,我是在1月把12月暂估入库的凭证在1月冲销了,然后按照发票在1月冲销做个入库的凭证,还是说直接把1月收到的发票,附在12月这个凭证后面就可以了?谢谢

严 yan
于2026-03-10 18:23 发布 3次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-03-10 18:24
您好,冲暂估,再按发票做分录,发票在1月凭证里
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你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022-01-04 17:15:37
有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
是的可以这样处理的可以。
2024-02-18 14:14:20
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
这个发票是放在1月凭证里装订
2025-03-20 10:45:32
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严 yan 追问
2026-03-10 18:25