老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项税额抵扣,现在发票开错了,可以红冲吗?如果红红冲后,是否需要做进项税额转出处理,转出的增值税是在当期申报,还是回到发票税期更正申报?

如意
于2026-03-06 20:55 发布 168次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-03-06 20:56
您好,可以的,红冲了要做进项转出的
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同学你好,收购特定农产品-核定扣除,适用你公司这种情形,即以购进农产品为原料生产销售酒等的一般纳税人,三种核定方法:投入产出法,成本法,参照法
2023-04-12 21:52:42
可以
之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项
2026-03-06 20:59:36
不需要单独提出,只需要将进项税额和购货农产品放在一个科目内,进行划分。
2023-03-20 09:38:49
借原材料-农产品
应交税费应交增值税
贷银行存款
2022-09-18 10:30:55
这个是可以以抵扣进项税额的
2023-12-08 11:27:47
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2026-03-06 20:59
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2026-03-06 21:02