送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-03-06 10:54

你好这个过程是没有问题的

阳光老男人 追问

2026-03-06 11:03

老师好!想问本企业内部分析成本的时候,因暂估和实际是有差额。请问我是填写账上涉及到此项的全部数据,还是就填写取得的实际数据,比如取得电费发票在本月入账数据。

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相关问题讨论
你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的 您好,是的,暂估入库 借库存商品贷应付账款。
2022-03-27 08:31:35
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