老师好!想请教一下核算流程的事情。到月末企业工资和电费没有准确数据,先对两项进行暂估进成本。次月,工资和电费有发票的准确数据入账,冲上月暂估入账的成本。本月底也无准确数据,也是依照此过程往后循环。请问老师,这样的核算过程没有问题吧?

阳光老男人
于2026-03-06 10:52 发布 5次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-03-06 10:54
你好这个过程是没有问题的
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你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的
您好,是的,暂估入库
借库存商品贷应付账款。
2022-03-27 08:31:35
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阳光老男人 追问
2026-03-06 11:03