
老师,由于公司开始没有建账,六月开发票后七月报了收入,八月开始建账,建账后客户把货款通过公户转了过来,当时会计把这部分钱记入到预收账款,现在通过对账发现了这个问题,怎么处理呢?
答: 您好,具体d发现了什么问题呢?
你好老师。有个企业欠另个企业发票。货款打过来。就是说一个月推一个月给开发票。想知道打来的货款记预收账款。还是预收账款。
答: 你好!可以计入预收账款处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们现在配合企业做活动,先开票给对方公司。货款和商品都是下个月以后才会陆续发生,这种情况是不是可以将发票先记入预收账款里面,待发货收款后在转成收入,,。。。第一问收到。我们的的确没有收到价款,商品还没有出库啊,这个实物中参考那个文件
答: 先开票就要交税了; ,开了票就要做应收款





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