上个月做了分录且已经抵扣进项税 借管理费用 应交税费 进 贷银行存款 然后这个月对方税率开错冲红 重新开发发票过来了 我要如果做 进项税转出分录

周周
于2026-03-02 23:44 发布 6次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-03-02 23:54
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
借:管理费用
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:银行存款
如果是免税企业是不是不可以抵扣,接着就要做
借:管理费用
贷:应交税费——应交增值税--进项税转出
2019-03-22 17:13:34
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
同学你好,月底结转借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,就平了。
2021-11-19 15:20:23
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董孝彬老师 解答
2026-03-03 00:02