送心意

家权老师

职称税务师

2026-02-28 23:28

直接反记账修改凭证就行

遇见 追问

2026-02-28 23:29

先是红子然后正确的吗

家权老师 解答

2026-02-28 23:30

你申报是正确的,只是账错误,直接反记账修改1月的凭证就行

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相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400, 借:应交税费——应增(销)500 贷:应交税费——应增(进)400 贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100 贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
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