我们是建筑行业,有一笔管理费用是先到发票,然后再经过公司流程审核付钱,但是之前的会计做账是借:管理费用 应交税费 贷预付账款然后再是 借:预付账款 贷:银行存款这样对吗?
青春侠
于2018-07-11 09:59 发布 728次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-11 10:02
我不懂为什么发票先到后付款的要挂在预付账款而不是应付账款?这种操作可以吗?
相关问题讨论

我不懂为什么发票先到后付款的要挂在预付账款而不是应付账款?这种操作可以吗?
2018-07-11 10:02:05

您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
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2018-07-11 10:02
青春侠 追问
2018-07-11 10:03
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2018-07-11 10:12