送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-11 10:02

我不懂为什么发票先到后付款的要挂在预付账款而不是应付账款?这种操作可以吗?

袁老师 解答

2018-07-11 10:02

这样做的,是对的呢。

青春侠 追问

2018-07-11 10:03

袁老师,我不懂为什么发票先到后付款的要挂在预付账款而不是应付账款?

袁老师 解答

2018-07-11 10:12

这个是往来科目,严格来说,应该计入应付账款的

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相关问题讨论
我不懂为什么发票先到后付款的要挂在预付账款而不是应付账款?这种操作可以吗?
2018-07-11 10:02:05
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
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