送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-02-26 16:01

您好,你要把前面没有做的分录做了,然后再结转增值税

夏沫luck 追问

2026-02-26 16:25

因为我们是按照付款的时候再把供应商的进账发票入账的,有没其他方法可以结转增值税呢

刘艳红老师 解答

2026-02-26 16:26

你们支付款就收到发票了?

夏沫luck 追问

2026-02-26 16:27

是的,供应商我们是先收票再付款的

刘艳红老师 解答

2026-02-26 16:28

你前面支付了钱,收到发票是怎么做账的

夏沫luck 追问

2026-02-26 16:31

我是刚入职这家公司,领导要求收到发票再做供应商的进账,但是导致结转增值税的金额就对不上了,不知道怎么做

刘艳红老师 解答

2026-02-26 16:33

本来就是收到发票才能做进项,要不然就对不上

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你好,不需要的,只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-13 20:16:47
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-05-19 17:44:36
你好,分录是这样的。
2018-10-11 15:31:03
好像不是这么做的
2025-01-03 16:52:52
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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