6月开的发票7月初去红冲的,那增值税申报表上填的税务机关代开的增值税专用发票销售额填的是红冲后新开的金额吧?
S珍
于2018-07-11 06:27 发布 890次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-11 06:47
你好,增值税申报表附表一上,填写的是当月累计开票的金额 ,包括红字发票与新开的金额(一正一负)
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你好,增值税申报表附表一上,填写的是当月累计开票的金额 ,包括红字发票与新开的金额(一正一负)
2018-07-11 06:47:31

你好,现在申报第二季度的,按正确的填写
在10月份申报第三季度的时候,需要按正数减去负数金额填写
2018-07-11 09:11:34

是的 按实际发生的走就可以了 比如正数发票100万(不含税) 红字60万(不含税) 本月申报填40即可
2020-10-15 11:52:12

先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?
2020-07-13 21:32:53

红票负数申报,蓝票正数申报就可以
2019-05-09 14:43:26
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