请问超过三年的应收账款,对方未注销,也未提起诉讼, 问
会计上可转营业外支出,但需满足 “逾期 3 年以上 %2B 有确凿证据证明对方无力清偿”,并留存签章申明与催收记录等佐证。税务上若要税前扣除,需按 25 号公告准备完整证据链,否则需纳税调整。分录:借:营业外支出 — 坏账损失;贷:应收账款。 答
小规模装修公司,开材料费,行业也必须选择建筑行业 问
开材料费,发票开具体的材料即可。 答
老师,咨询您一下,我们的独立核算的分公司,在税务局 问
是的,你们不需要计提的 答
物业公司代扣代缴的电费,只给了一个收据加财务章, 问
您好,不能的,这个不能抵税的 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答

6月开的发票7月初去红冲的,那增值税申报表上填的税务机关代开的增值税专用发票销售额填的是红冲后新开的金额吧?
答: 你好,增值税申报表附表一上,填写的是当月累计开票的金额 ,包括红字发票与新开的金额(一正一负)
6月代开的专票7月红冲了, 增值税申报表上税务机关代开不含税销售额填新开的正确的, 还是红冲的和正确的都要填
答: 你好,现在申报第二季度的,按正确的填写 在10月份申报第三季度的时候,需要按正数减去负数金额填写
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是一般纳税人,5月开了专票品名开错了价税合计是11609,6月冲红后重新开了一张价税合计是13118.17,结果7月申报6月增值税的时候发现,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上,怎么才能账目跟申报表的收入一致?
答: 先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?




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S珍 追问
2018-07-11 06:51
老江老师 解答
2018-07-11 07:03
S珍 追问
2018-07-11 07:11
老江老师 解答
2018-07-11 08:04