送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2026-02-11 10:25

可以的,可以抵增值税

LMH–美美 追问

2026-02-11 10:32

好的,那这个账务是怎么处理呀?

文文老师 解答

2026-02-11 10:33

将销项,进项等明细,全部结转到未交增值税即可

LMH–美美 追问

2026-02-11 10:42

老师,我是把4万的销项税额减掉上期留底税额(同销售税额一样的金额)这样增值税就是0了,也不用交税了对吧?
具体账务怎么处理不清楚,也没做
过?还有那个主营业务成本怎么结转?还需要普票做成本吗?

文文老师 解答

2026-02-11 10:45

上期留抵,是在进项还是未交增值税借方余额?

LMH–美美 追问

2026-02-11 10:52

老师,是之前预缴的增值税款有一万多点,我不能去退税对吧,只能慢慢拿来抵扣

文文老师 解答

2026-02-11 10:53

也可以申请退税的

LMH–美美 追问

2026-02-11 10:59

不退了,反正以后有项目做也是要开票的,这些留底税额都可以用来抵扣是吧!
就是成本这块需要普票吗?

文文老师 解答

2026-02-11 11:01

是的,留底税额都可以用来抵扣

LMH–美美 追问

2026-02-11 11:13

嗯老师,那主营业务成本需要一些材料普票吗?还是说有些费用票据,人工工资就可以?

文文老师 解答

2026-02-11 11:17

公司的主业是什么呢

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相关问题讨论
你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34
哈哈,您的公式得反过来。 销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29
你好!账上不反应这个留抵的金额。
2017-09-21 17:05:53
同学你好,4000多万的工程款的销项税额也不是小数目,先期购进材料,设备有大量进项是没有问题的,可以把快到期的先认证。
2019-07-24 13:45:18
发票不要跨年,你可以先入账不认证,做应交税费待认证进项税额就可以
2019-11-05 16:08:53
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