- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-02-08 16:04
借费用福利费
贷其他应收款
相关问题讨论
你好,会计分录:
借:成本费用科目
贷:其他应收款
2021-08-26 12:33:35
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
你好
是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54
计入长期应付款就可以了。借固定资产64贷银行34 长期应付款30
如果可以抵扣进项自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
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2026-02-08 16:05