送心意

家权老师

职称税务师

2026-02-04 16:10

借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-工资。

家权老师 解答

2026-02-04 16:10

 借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费

家权老师 解答

2026-02-04 16:11

那个是后边这个的哈

拼搏的面包 追问

2026-02-04 16:17

老师,我们老板让我们每个月都要计提福利费,请问下计提过后呢,怎么做账呢?

家权老师 解答

2026-02-04 16:19

先支付再计提,不支付不计提

拼搏的面包 追问

2026-02-04 16:25

老师,也就说如果光计提但是不实际支付的话,还是抵扣不了的哈?

家权老师 解答

2026-02-04 16:28

意思是必须要支付才计提,不支付就不计提

拼搏的面包 追问

2026-02-04 16:41

老师,如果每个月都计提,然后有时候组织员工去聚餐,给员工买东西,再冲减这个应付职工薪酬福利费,可以吗?

家权老师 解答

2026-02-04 16:45

可以的,以前已经计提了

拼搏的面包 追问

2026-02-04 16:46

请问下,这个计提比例是多少呢?如果每个月都计提的话,按照每个月工资多少比例计提呢?

家权老师 解答

2026-02-04 16:49

没有比例的,支付了多少,月底就计提多少

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57
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