请问老师上月委外加工分录: 借 委外加工物资1000 贷 应付账款-暂估 1000 借 库存商品 1000 贷 委外加工物资1000 发出商品时 借 发出商品 900 贷 库存商品 900 这个月对方加工发票开过来了,我应该怎么入账老师

甜甜
于2026-02-03 16:09 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
你好!发出商品也要冲减然后做正确的金额的。
2017-09-12 14:00:51
你好,如果发出商品金额没有错误,是不需要调整的
2018-12-12 09:12:38
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
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