今天接到税务电话,说退税所属期填有误 公司是2025年7月营业,月出口量不大,10月份才收汇,我在1月份申报了7-10的退税额2.8万,所属期写的202512,这个所属期应孩写什么时候?已提交申报,流程正在处理中,我应如何处理?
李杨
于2026-02-02 16:17 发布 157次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-02-02 16:22
正确所属期按最晚出口月份填202510,而非 202512;已申报的话,立刻联系税务机关申请撤销正在处理的错误申报,撤销后按 202510 重新填报提交即可,提前备好报关单、出口发票、收汇凭证配合核查。
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正确所属期按最晚出口月份填202510,而非 202512;已申报的话,立刻联系税务机关申请撤销正在处理的错误申报,撤销后按 202510 重新填报提交即可,提前备好报关单、出口发票、收汇凭证配合核查。
2026-02-02 16:22:37
你是两条数据分开申报的?重新导入试试
2022-01-04 11:31:42
你好同学,仅供参考:
建议最好只要出口了都要把数据上传,如担心可以咨询当地税务机关为准。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-25 13:13:46
借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 免抵税额 按相应的税率计算缴纳附加税
2023-02-05 14:05:54
是电子税务局出口申报
2024-05-09 09:57:51
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