员工5月借款款3000元 ,报销5月费用2400元 ,6月借款3000, 本次汇款2400,怎么做账能体现出6月借款 ,5月报销冲抵5月借款
A@竟~A@静
于2018-07-10 13:32 发布 989次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-07-10 13:40
你好
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的
借:其他应收款 3000
贷:银行存款 3000
报销
借:管理费用等 2400
贷:其他应收款 2400
6月份又借款
借:其他应收款 2400
贷:银行存款 2400
现在其他应收的余额就是3000了
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你好
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的
借:其他应收款 3000
贷:银行存款 3000
报销
借:管理费用等 2400
贷:其他应收款 2400
6月份又借款
借:其他应收款 2400
贷:银行存款 2400
现在其他应收的余额就是3000了
2018-07-10 13:40:25

对的,是的,可以这么做。
2023-05-14 11:14:30

你好,可以按正数入账,报销多少计入多少
2017-05-12 15:13:12

合归各帐,按照每个人的资金走向做分录。
2019-06-26 13:12:13

你好,借据作为借款原始凭证
报销的时候不会把借据给借款人的
2018-08-30 10:05:07
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