送心意

朴老师

职称会计师

2026-01-19 14:41

需要手动改。
按当期实际退税勾选的 1 台数据,修正附表二待抵扣进项税额对应栏次(份数、金额、税额),确保和出口退税申报数据一致。

大力的飞鸟 追问

2026-01-19 14:43

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2026-01-19 14:44

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好 留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填
2019-10-20 10:14:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...