送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-01-17 20:11

计件工既可能是临时工也可能是正式员工,具体取决于劳动合同类型而非计酬方式本身‌

月白 追问

2026-01-17 20:17

有工来做,无工不用来

郭老师 解答

2026-01-17 20:35

有签订合同吗?没有签订合同,临时工

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相关问题讨论
正式员工是一个人可以。其他的都是临时工人
2017-06-30 16:05:06
你好,你的问题是什么呢
2019-09-02 09:14:16
临时工的公司也统一通过应付职工薪酬核算
2015-08-05 17:09:38
你好,做工资发放就行,该扣个税的扣个税,发工资时让他们签字,借应付工资,贷现金或银行存款
2015-06-09 10:16:57
工程施工—人工费
2015-06-03 10:55:17
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精选问题
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    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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