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送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-01-15 15:32

您好,要的,这个体现在工资表中的

微信用户 追问

2026-01-15 15:32

老师,是不是只有给这个员工申报了个税才知道这个员工应扣多少个税?

刘艳红老师 解答

2026-01-15 15:34

是的,因为工资是按累计来算的

微信用户 追问

2026-01-15 15:38

老师,但是是要先做工资表,发放了才申报个税,也就是说员工的工资都按发了,怎么再把这个个税加进表里呢?这个流程是怎么做的

刘艳红老师 解答

2026-01-15 15:45

你可以先申报,在个税里面先把税报了,再支付工资

微信用户 追问

2026-01-15 15:47

老师,个税不是根据实发工资申报的吗,也就是说先发放了,次月15日之前才申报的呀

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:08

不是实发,是按计提的来申报的

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:08

15号之前申报,你可以进去测算税额

微信用户 追问

2026-01-15 16:10

老师,工资申报个税可以按计提的来申报吗

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:12

就是按计提的来申报,然后把个人社保和公积金填上

微信用户 追问

2026-01-15 16:13

老师,工资发果按计提的来申报,现在所得税有一栏新增的实发工资是不是就和申报系统数据不一样?有没有影响

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:15

这个计提的和实发的不一样这个不影响的

微信用户 追问

2026-01-15 16:21

老师,这个所得税实际支付的工资取数是按个税申报的数据来填还是按科目汇总表应付职工薪酬-工资的借方本年累计发生额来填?

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:23

这个是按个税支付的来填写的

微信用户 追问

2026-01-15 16:23

老师,是按个税申报系统申报的工资来填的对吗

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:27

是的,按这个来填的

微信用户 追问

2026-01-15 16:49

老师,能按财务报表里真实的支付也就是应付职工薪酬工资的借方本年累计发生额来填吗

刘艳红老师 解答

2026-01-15 16:52

是的,是的, 就是你说的这样的

微信用户 追问

2026-01-15 16:53

老师,因为是按计提工资申报的个税,所以个税的数据和财务报表里真实的支付也就是应付职工薪酬工资的借方本年累计发生额不一致,企业所得税季度里的实际支付应付职工薪酬工资按哪个数据取数?

刘艳红老师 解答

2026-01-15 17:23

按你们申报的数字和支付的来填

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不体现在工资表的哈
2023-05-24 08:44:31
老师 分录里分了 安装费和安装材料 摘要栏毕竟很少 长了 不方便看 公司名 发票号 物品名 数量 购买人 要写哪些呢?
2015-02-02 10:42:44
您好!可以直接写”XX员工离职,支付其X月x日到X月X日工资“
2016-03-15 14:58:49
那这个公司成立2年了,这么一做证明前期的账不合适又有问题了
2014-09-17 14:17:52
那可以不考虑吗 就是让员工自己个税自己填,年底的 时候汇算 多退少补 可以吗
2025-09-26 15:57:38
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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