送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-01-15 09:21

12月份比11月份多了几个,一是所得税,印花税,工会经费因为季度交这些,他在季度末的那个月计提,
还有一个是结转本年利润,让本年利润没有余额结转到利润分配未分配利润去

薪享事橙?ss 追问

2026-01-15 09:39

老师分录怎么做

郭老师 解答

2026-01-15 09:40

借所得税费用
贷应交税费、企业所得税
借,管理费用、工会经费
贷,应付职工薪酬、工会经费
借税金及附加
贷应交税费、印花税

借,本年利润。贷,利润分配、未分配利润或做相反的

薪享事橙?ss 追问

2026-01-15 09:45

老师这些都需要自己手动结转吗

郭老师 解答

2026-01-15 09:49

不用,它上面不是有自动生成凭证

薪享事橙?ss 追问

2026-01-15 09:49

老师还是直接点生成凭证呀

薪享事橙?ss 追问

2026-01-15 09:50

老师三个都直接点生成凭证吗

郭老师 解答

2026-01-15 09:51

你好,直接点生成凭证就可以的。你看一下生成的凭证是不是正确的

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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