- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-15 09:21
12月份比11月份多了几个,一是所得税,印花税,工会经费因为季度交这些,他在季度末的那个月计提,
还有一个是结转本年利润,让本年利润没有余额结转到利润分配未分配利润去
相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



薪享事橙?ss 追问
2026-01-15 09:39
郭老师 解答
2026-01-15 09:40
薪享事橙?ss 追问
2026-01-15 09:45
郭老师 解答
2026-01-15 09:49
薪享事橙?ss 追问
2026-01-15 09:49
薪享事橙?ss 追问
2026-01-15 09:50
郭老师 解答
2026-01-15 09:51