送心意

朴老师

职称会计师

2026-01-10 02:55

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

朴老师 解答

2026-01-10 06:29

1. 同年度6、8、11月出口业务可合并一次申请退税,前提是单证齐全、所属期统一、同一申报批次下合并录入,3份报关单可同批次(如001),按申报年月内第几次申报填批次,同批次下明细分别对应报关单即可 。
2. 去年出口业务在2026年4月增值税申报期前申报退税,且你非四类企业、未逾期申报,不用填出口收汇表明细;若逾期或属四类企业,仍需提供收汇资料。

三里清风 追问

2026-01-10 08:23

好的老师,那需要我上国际单一窗口下载三份退税联 解密3次对吗?然后我2026.1月申请去年出口退税,那我申报期限是不是填2025年12月?批次001对吗,我是首单退税。

三里清风 追问

2026-01-10 08:27

老师批次我不太了解,是不是如我2026年申请出口退税第一单写001批次,2026.2月申请第二单写002批次吗?还是到2月就重新按001批次算了呢?
2.出口对应进项原来那会计认证并抵扣了,导致我无法勾选出口退税认证,那我该怎么更正原已认证的进项税呢?

朴老师 解答

2026-01-10 08:37

6/8/11 月出口业务可合并一次申报,同一申报年月下批次统一填001;2026 年 1 月首单申报填 001,2 月同属期再申报填 002,次月新属期重置为 001。
2025 年出口业务 2026 年 4 月前申报无需填收汇表;三份退税联需分别下载解密;2026 年 1 月申报 2025 年出口,外贸企业申报期限填 202512,生产企业填 202601。
进项误抵扣:未缴税的撤销抵扣勾选改退税勾选;已缴税的先做进项转出,再申请税务调整用途,无法更正的让供应商红冲重开。

三里清风 追问

2026-01-10 09:01

好的老师,如我返回 到对应期6.8.11撤销抵扣勾选并更正报表,调整进项用途 那我出口退税勾选可以在到2026.1月勾选吗?还是得反回去到6.8.11月勾选退税呢?

朴老师 解答

2026-01-10 09:03

无需反回 6/8/11 月勾选,撤销抵扣并更正报表后,2026 年 1 月可直接做出口退税勾选。具体说明如下:
操作逻辑:先在税务数字账户撤销 6/8/11 月对应发票的抵扣勾选、撤销统计确认,作废或更正对应所属期增值税申报并做进项转出;完成后,在 2026 年 1 月所属期直接进行退税勾选与统计确认,无需回退税款所属期。
关键前提:已缴税的需先做进项转出,申请《进项税额转出核实函》,待税务审核通过后再勾选退税;确保 2026 年 4 月 30 日前完成退税申报,避免超期。
批次与所属期:2026 年 1 月合并申报 6/8/11 月出口业务,申报所属期按企业类型填写(外贸填 202512,生产填 202601),批次填 001。

三里清风 追问

2026-01-10 09:23

好的谢谢老师,进项税额转出核实函是在哪申请

朴老师 解答

2026-01-10 09:28

申请前提:仅适用于 “想退税勾选却错误勾选为抵扣,且已完成增值税申报” 的外贸企业,需先完成进项税额转出操作。
申请地点:直接向主管税务机关的分局提交申请(可通过线下办税服务厅办理,部分地区支持结合电子税务局线上辅助上传材料)。
关键限制:每张错误勾选的发票仅能申请开具一次核实函,且函件数据会直接同步至出口退税审核系统,无需企业额外上传。

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