老师,平时我登记工资计提是管理费用贷应付职工薪酬某员工,发放是借应付职工薪酬贷银行存款,但年底我做了奖金发放,借管理费用-工资-奖金贷应付职工薪酬-奖金某员工,这样一顿操作之后,明细账上的奖金没有和应付职工薪酬工资规到一起,这样是不是影响我后续填报表,不是有个表第一二行填应付职工薪酬借方和贷方那个吗,所以我应该怎么操作
董女士
于2026-01-09 11:28 发布 29次浏览


- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-09 11:29
你好,不影响的,看应付职工薪酬总数就可以啊了
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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