送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-09 06:21

如果是普通发票直接在开票系统开红票冲回,如果是专票由对方在开票系统提交红字信息表后你冲红。

坚持 追问

2018-07-09 06:51

我是小规模,税务局代开的专用发票

徐阿富老师 解答

2018-07-09 06:53

那比较麻烦的,代开地方一般不愿冲红的。

坚持 追问

2018-07-09 07:03

那我7月份怎么做账,报税

坚持 追问

2018-07-09 07:05

800记入应收账款,税按开的专票的金额报吗 
税款已经交了,

徐阿富老师 解答

2018-07-09 07:20

你好,对的,按照开票数先做账,然后可以凭你的相关证据做附件把应收账款转到营业外支出科目

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相关问题讨论
如果是普通发票直接在开票系统开红票冲回,如果是专票由对方在开票系统提交红字信息表后你冲红。
2018-07-09 06:21:08
你需要在记账时,分别把开出和退回的发票登记到应收和应付账款上。然后再把两个发票的金额加起来,登记到账户明细中。
2023-03-10 17:06:29
你问下对方为啥还没寄过来啊,红字发票先不给对方寄过去
2019-07-20 09:33:13
正常报的了。。。。。。。。。。。。。。。。
2018-07-09 07:24:12
您好,可以rag对方申请退回的
2023-04-12 22:30:22
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