送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-08 22:28

借:成本费用 
         应交税费-进项税额 
      贷:应付账款

春煦 追问

2018-07-08 22:45

老师,记账联未记账,抵扣联记账分录

佟老师 解答

2018-07-08 23:03

你直接来记账联记账就可以了,为什么要用抵扣联

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相关问题讨论
借:成本费用 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2018-07-08 22:28:06
你好 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-11-12 10:40:11
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 管理费用 贷:银行存款
2020-07-18 22:37:32
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
2019-08-07 16:43:15
你好!不做账或者做进项税转出
2016-09-26 17:52:43
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