送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-01-03 09:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-01-03 09:50

您好,登录电子税务局,在申报表对应栏次填入红字发票不含税销售额填负数。
若该红字对应原免税业务,需同步在《增值税减免税申报明细表》相应栏次填负数。
若系统触发比对异常无法通过,需携带资料去办税大厅进行人工审核处理。

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你好,如果是普通发票登录税盘直接点负数发票开具
2020-07-15 12:35:10
您好!直接开。金额输入负数。
2017-04-14 16:53:28
您好,如果当季正数大于红字的话,抵减后申报,如果当季红数大于正数的话,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-10-14 14:15:29
你好,自行开具负数发票就是了
2016-07-16 11:21:34
你好,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
2018-10-15 09:05:55
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