老师 我们是一般纳税人 有个零星的货物出口 几千元 也出报关单了 想问下 这个金额填写增值税的时候是填在免税那一栏吗

.Butter-fly🐬
于2025-12-30 15:35 发布 27次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-12-30 15:36
专门做外贸就是在那个里边填
相关问题讨论
你好,是的应该是只能免税,不可以退税
2019-11-27 18:00:42
您好,根据所述,税务出口退税备案之前就做出口业务是不可以办理退税手续的。
在没有办理税务备案之前,未取得进出口退税资格。备案后可正常办理相关免抵退税了。
根据实际情况取得进项就可以了。不然您对这块本来就不熟悉,免得弄巧成拙。
2016-12-08 01:53:35
1、企业出口商品不论以何种外币结算,凡中国人民银行公布有外汇汇率的,均按财务制度规定的汇率直接折算成人民币金额登记有关账簿。企业可以采用当月1日或当日的汇率作为记账汇率(一般为中间价),确定后报主管税务机关备案,在一个年度内不得调整;
2019-07-04 15:18:15
同学你好,原
取得专票
借,原材料等
借,应交税费一应增一进项
贷,银行存款等
开出发票
借,银行存款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增一销项
期末
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
,一年应纳税销售额税销售500万
2022-07-28 20:30:50
您好,人力资源一般纳税人开具发票,增值税申报和做账,与一般服务业一样的处理就行了,如果有属于差额征收的业务,参考劳务派遣中的内容。劳务派遣一般纳税人开票,增值税申报和做账,可以按一般服务业一样的处理,或者到税务局申请差额征收备案,经批准之后按差额开具发票,做账以及进行增值税纳税申报处理。
2019-04-24 21:19:52
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