送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-08 14:04

你好,是的,一般情况下,这二个数应该 是一样的!

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-08 14:06

那就继续抵扣,不用做分录吧

老江老师 解答

2018-07-08 14:07

嗯?什么意思......

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相关问题讨论
你好,是的,一般情况下,这二个数应该 是一样的!
2018-07-08 14:04:36
您好,对应出口的购货发票才收到的话,如果去年结转了收入的话,去年也应该暂估成本处理,今年收到发票,先冲去年的暂估,再按发票金额处理成本,就行了。不会对不上的。
2018-03-21 23:18:38
您好!是的。当然是一致的了
2018-01-09 15:22:37
你好,哪个数据是正确的
2017-11-09 11:03:54
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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