在根据开具发票计提的增值税和在实际申报表中生成的增值税总是有0.02或其他几分的差额,应该怎样做账务处理这几分钱的差额,使该科目达到账务平衡呢?
心静
于2018-07-08 10:37 发布 1176次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-08 10:38
你好,可以转入营业外收支科目
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你好,可以转入营业外收支科目
2018-07-08 10:38:13

按红字发票的进项填写进项转出金额。
2017-06-08 16:43:06

您好
做跟蓝字发票相同的红字分录
根据开票系统里面的发票汇总表实际销售跟销项税额填附表一
2019-09-12 13:23:08

你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
在附表二,按正数进项减去负数进项填写申报
2018-09-19 09:58:36

你好,需要做无票收入处理,然后做无票收入的申报
2020-06-03 17:04:08
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