送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-07 15:52

您好,没有发票的话,建议就不做外账了,内账处理,借:低值易耗品,800元,贷:现金,800元,一次摊销处理,借:管理费用-低值易耗品摊销,800元,贷:低值易耗品,800元。

上传图片  
相关问题讨论
不大的,借管理费用、办公费贷银行存款, 如果金额大的,借固定资产贷银行存款。
2022-08-05 11:29:31
你好,这个是需要支付给员工个人的? 
2022-06-22 11:55:25
对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
你好 借费用 贷其他应付款
2022-09-29 10:52:23
您好,计提借成本费用科目,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
2022-04-20 11:00:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...