- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-12-19 12:48
借:库存商品
贷:应付账款-暂估
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同学你好
借,原材料30000
借,待处理财产损溢2500
贷,在途物资32500
借,应收账款2500
贷,待处理财产损溢2500
2022-04-11 15:39:01
您好,按发票上金额
借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付或银行
2023-12-06 22:34:09
您好,是的,你帮账的时候分开确认收入和结转成本,这样方便你查账
比如你做A小区的
借:应收账款
贷:主营来务成本
应交税费
备注是A小区就可以
2026-02-14 10:08:49
你好,这个主要是把握住一个。商业实质的问题,如果存在商业实质就用公允价值,如果不存在就用各自的帐面价值。
2020-02-12 16:13:15
你好
借:原材料等
代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19
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