送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-12-19 12:48

借:库存商品 
贷:应付账款-暂估

哆啦 追问

2025-12-19 12:49

我要暂估入主营业成本呢

刘艳红老师 解答

2025-12-19 12:50

借:主营业务成本  
贷:应付账款-暂估

哆啦 追问

2025-12-19 12:51

实际的发票账单到了呢

刘艳红老师 解答

2025-12-19 12:55

把这个红冲再做正数

哆啦 追问

2025-12-19 12:57

应收工资是5000,这个月的考勤扣了员工500。这个500能不能就税前扣除?

刘艳红老师 解答

2025-12-19 13:08

你按5000来抵税就可以,这个500不用支付的计入到营业外收入中

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相关问题讨论
同学你好 借,原材料30000 借,待处理财产损溢2500 贷,在途物资32500 借,应收账款2500 贷,待处理财产损溢2500
2022-04-11 15:39:01
您好,按发票上金额 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付或银行
2023-12-06 22:34:09
您好,是的,你帮账的时候分开确认收入和结转成本,这样方便你查账 比如你做A小区的 借:应收账款 贷:主营来务成本 应交税费 备注是A小区就可以
2026-02-14 10:08:49
你好,这个主要是把握住一个。商业实质的问题,如果存在商业实质就用公允价值,如果不存在就用各自的帐面价值。
2020-02-12 16:13:15
你好 借:原材料等 代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19
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