找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
我是公司财务,不负责做账报税,也不是法人和财务负 问
你好,操作是可以,但是如果不打算申报交税,你其实也是有风险的。 答
老师,公司要变更法人和股权,这种情况下要交税吗,交 问
你好,首先就是印花税 这个按照股权转让的金额来交 另外就是个人所得税有利润才需要交。 答
企业所得税汇算清缴需要申报年度财务报表吗 问
你好,需要的,年报财务报表也是需要的 答
某公司取得3000万元的贷款,期限为6年,年利率10%,每 问
同学你好,现金流是年初的,属于预付年金,而预付年金的表达式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

计提社保费和发放社保费分录
答: 你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款 从个人工资扣除个人负担部分,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人部分)
计提社保费和缴纳社保费的会计分录
答: 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保费 及 支付社保的费用 怎么做分录
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221


? 追问
2018-07-06 16:54
宋生老师 解答
2018-07-07 11:04