老师,出租2房东。房租老项目简易计税。是不是主要 问
对的,是的,简易计税对应的进项不允许抵扣, 是这个意思 答
注册是50万,投资比例怎么写 问
那个要问公司老板各自的比例 答
这个公司的主营业务收入是什么 问
你好营业执照涉及到的都是主营业务收入比如非矿物及时制品出售 答
2024年客户购买的产品,今年2026年还能开发票? 问
同学,你好 是可以的 答
你好老师, 上季度,进项大于销项借:应交税费-应交增 问
你好,关于增值税的会计分录是正确的没问题 2、确实需要过一下工程施工,最后统计结转到主营业务成本核算的 答

进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
答: 借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
答: 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
税务局要求进项税额转出,我分录是借:应交税费-增值税进项税额转出贷:应交税费-增值税-进项税额,这样是错的请问老师怎么做对的分录
答: 借:库存商品(或原材料、或主营业务成本) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
税务局稽查出来,2017年专票有问题,让做进项税额转出,补交税款。2019年补交了2017年的增值税和附加税,怎么做会计分录?
我单位是建筑业,2017年3月份收到一张电缆的发票,2017年3月份已认证,抵扣,昨天税务局来电话说这张发票失控了,让进项税额转出,我今天去税务局进项税额转出了,交了增值税和滞纳金,我想问会计分录咋做
进项税额转出应作何会计分录 ?借:原材料或库存商品贷应交税金_应交增值税_进项税额转出还是:借:主营业务成本贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
老师,进项税额转出的会计分录如何做,是,借,应交税费—应交增值税—进项税额转出,贷,应交税费—应交增值税—进项税额,这样做,对吗









粤公网安备 44030502000945号


