老师,这个月有采购400万,进项发票也开来了,钱也付。后来因为质量有问题退货了。对方的发票也冲红了,货款也退回来了。这个在做账时发票和银行往来都要做账吧?留痕迹才行?
鱼
于2025-12-04 10:14 发布 6次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-12-04 10:15
1. 采购入账(收到发票 + 付款时)
借:原材料 / 库存商品 400 万借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(按发票税额计算)贷:银行存款 400 万 + 税额
2. 退货 + 发票冲红 + 收到退款时
借:银行存款 400 万 + 税额贷:原材料 / 库存商品 400 万贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)(按原抵扣税额)
相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
您好
请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
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鱼 追问
2025-12-04 10:19