老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

我系统里做账主营业务收入是2000,开票系统里是2050元,50元是变卖提足折旧的固定资产,那我申报企业所得税的时候主营业务收入填写哪个呢?
答: 你好,收入按2000填写 50是营业外收入,而不是营业收入
事业单位填报年度企业所得税是只需要填经营收入和经营费用对吗?还有工资薪金那里是按个税申报系统申报的金额填写对吗?固定资产一定要报吗?
答: 只需要经营收入和经营费用去填写就行了,其他不用。格式申报系统要填写的,因为你给员工发工资。固定资产的话要区分你的情况来决定。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
做账时1仟元收入用的是固定资产清理,但是增值税申报1仟元是填在销售情况附表一的未开具发票那栏,我做账系统营业收入20万,增值税报表的营业收入21万,这个要怎么办
答: 你好,这个1000你做营业外收入如果是报废的残值
开的出售固定资产发票,做的是固定资产清理科目,这样利润表上的收入和申报系统的不一致,那申报所得税我是按利润表上的收入填写还是按申报系统里的数据填?
老师,我这个金额是销售固定资产取得的收入,那本年累计收入申报表跟我系统的收入不一致呀,但是销售固定资产我不是入主营业务收入的呀,这个申报表有问题吗
老师好,小规模纳税人,企业所得税是核定征收的,我申报时把卖固定资产的收入跟主营业务收入填一起了,增值税申报表我改好了,企业所得税申报表上的收入总额包不包括卖固定资产的收入的?

