老师好!1.对方公司开出销项发票有错误,要求本方在电子税务局退回,本方工作人员该如何在电子税务局操作。2.此笔发票是10月中旬对方公司开出,本方公司对10月份发票还没有进行勾选申报。请问对方是否可以对此发票,在11月份开具红字发票调整。然后再开具蓝字发票,本方公司在12月初对11月份进行勾选申报。请老师赐教,谢谢!

阳光老男人
于2025-11-07 11:29 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-11-07 11:30
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入
对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理
我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
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你好,嗯嗯, 是的呢,要一一对应的
2019-07-10 16:21:19
你好,之前开的是专票还是普票的?
2022-03-29 13:36:00
您好,可按照实际折扣金额开具红字发票、无需开具数量,就相当于部分红冲。
2022-02-09 20:24:38
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阳光老男人 追问
2025-11-07 11:36