我的进项抵扣认证的金额是1020000.04但是报税系统的进项金额是1019910.99,中间少了89.08的通行费发票,我是以什么金额来报税呢?通行费发票之前产生的税额都不能抵扣了吗?

晴天娃娃
于2018-07-05 10:12 发布 651次浏览


- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
2018-07-05 10:15
按认证确认的金额填申报表,通行费产生的进项税额手动填入增值税申报表。
相关问题讨论
按认证确认的金额填申报表,通行费产生的进项税额手动填入增值税申报表。
2018-07-05 10:15:57
你那个通行费抵扣3%的进项要在进项明细表那里填写上,不然的话就按1019910.99填写
2018-07-06 11:02:06
通行费进项税额需要手动填列,附件(二)8b行
2018-07-05 13:51:50
不会有问题,按上个问题的答复操作就行了
2018-07-05 11:12:19
通行费发票金额填到第33行
2018-07-05 12:27:51
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