我去年计提一笔印花税提多了,我现在怎么调整去年那笔分录 当时做的是借:税金及附加 贷:应缴税费 --应交印花税

落叶
于2018-07-05 10:06 发布 1026次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借;应交税费—— 应交印花税 贷;以前年度损益调整
其实印花税是不需要计提的
2018-07-05 10:09:27
你好,红冲分录是
借:应交税费 ——应交印花税
贷:以前年度损益调整—税金及附加
2022-01-12 10:04:13
借税金及附加-0.01 贷应交税费应交印花税-0.01
2025-04-16 13:43:59
你可以直接转入营业外收支做平。
2025-04-25 11:12:01
你好,需要多一部的计提,谢谢
2022-08-18 14:46:05
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